收货在前付款、发票在后的账务处理 2022-11-07 22:20:20 研发管理 【问】如果在购进货时,发生收货行为在前、未付款并且发票尚未取到。此时如何进行账务处理? 【答】在当月收到货款时: 借:原材料 贷:应付帐款—暂估应付款 下月初用红字冲销: 收到发票,并未付款时: 借:原材料 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应付帐款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款或库存现金 (洛熙)